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Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa
Última Atualização: 27/10/2010
ABOU ANNI
abril/2010
| Natureza da Despesa |
Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
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05.146.433/0001-73 |
AUTO POSTO BWP LTDA. |
50,00 |
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08.516.363/0001-96 |
PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. |
486,74 |
| |
61.757.944/0001-00 |
AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. |
200,00 |
| |
62.746.433/0001-48 |
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. |
100,00 |
| |
69.007.698/0001-73 |
FORMULA SHELL AUTO POSTO LTDA. |
50,00 |
| 886,74 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| |
50.176.288/0001-28 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.714,75 |
| 1.714,75 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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07.694.405/0003-88 |
FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME |
100,00 |
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43.998.608/0001-60 |
PEMA PEÇAS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
50,00 |
| |
72.878.002/0001-99 |
O REI DOS ENVELOPES GRÁFICOS |
6.560,00 |
| 6.710,00 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET |
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01.109.184/0004-38 |
UNIVERSO ONLINE S/A |
11,90 |
| 11,90 |
| P - TELEFONE MOVEL |
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02.449.992/0056-38 |
VIVO S.A. |
225,73 |
| 225,73 |
| S - DESPESAS DE CORREIO |
| |
50.176.288/0001-28 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.404,76 |
| 2.404,76 |
| |
11.953,88 |
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